基础精讲班考点串讲_第 05 讲基础精讲班考点串讲——295 个考点(四).mp4
第二模块审计业务流程——第十一部分货币资金审计_第 36 讲测试货币资金的内部控制.mp4
第二模块审计业务流程——第八部分销售与收款循环审计_第 25.4 讲函证的控制、评价函证的可靠性.mp4
第二模块审计业务流程——第十一部分货币资金审计_第 37.2 讲银行存款的实质性程序.mp4
基础精讲班考点串讲_第 01 讲基础精讲班考点串讲——八大模块、二十二部分与 74 讲.mp4
第三模块对特殊事项的考虑——第十四部分其他特殊项目的审计_第 45.2 讲实施进一步实质性程序以应对特别风险、评价会计估计的合理性并确定错报.mp4
0703 第七部分风险评估_第 03 讲观察、检查、穿行测试、其他审计程序和信息来源、项目组内部讨论.mp4
第六模块企业内部控制审计——第二十部分企业内部控制审计_第 67 讲内部控制缺陷评价.mp4
第二模块审计业务流程——第九部分采购与付款循环审计_第 26 讲采购与付款循环的业务活动、主要单据与内部控制.mp4
第二模块审计业务流程——第十二部分风险应对_第 40.2 讲控制测试的时间和范围.mp4
第二模块审计业务流程——第十一部分货币资金审计_第 37.3 讲其他货币资金的实质性程序.mp4
基础精讲班考点串讲_第 02 讲基础精讲班考点串讲——295 个考点(一).mp4
第二模块审计业务流程——第八部分销售与收款循环审计_第 22.1 讲销售与收款循环的业务活动与相关单据.mp4
第七模块职业道德——第二十一部分职业道德_第 72 讲审计业务对独立性的要求 - 相关概念.mp4
第七模块职业道德——第二十一部分职业道德_第 69、70 讲职业道德基本原则、职业道德概念框架.mp4
第七模块职业道德——第二十一部分职业道德_第 73.3 讲与审计客户发生人员交流、与审计客户长期联系.mp4
第六模块企业内部控制审计——第二十部分企业内部控制审计_第 66.1 讲测试内部控制的有效性.mp4
第二模块审计业务流程——第十部分生产与存货循环审计_第 33.3 讲存货监盘需要特别的情况及监盘结束时的工作.mp4
第二模块审计业务流程——第十部分生产与存货循环审计_第 30 讲生产与存货循环的业务活动、主要单据与内部控制.mp4
第五模块两个沟通三个利用——第十七部分审计沟通_第 59.2 讲沟通的过程和记录.mp4
第二模块审计业务流程——第十部分生产与存货循环审计_第 31 讲生产与存货循环的重大错报风险.mp4
第六模块企业内部控制审计——第二十部分企业内部控制审计_第 68.2 讲强调事项、非财务报告内部控制重大缺陷.mp4
第四模块完成审计工作出具审计报告——第十六部分审计报告_第 58 讲其他信息.mp4
第二模块审计业务流程——第八部分销售与收款循环审计_第 25.6 讲坏账准备的实质性程序、财务报表项目的重分类调整.mp4
0710 第七部分风险评估_第 21.1 讲识别和评估财务报表层次和认定层次的重大错报风险、特别风险.mp4
第四模块完成审计工作出具审计报告——第十五部分完成审计工作_第 50.2 讲第二、三时段期后事项的审计.mp4
第二模块审计业务流程——第十一部分货币资金审计_第 34 讲货币资金循环的业务活动、主要单据与内部控制.mp4
第七模块职业道德——第二十一部分职业道德_第 73.5 讲法律、招聘、公司理财服务与收费.mp4
第二模块审计业务流程——第八部分销售与收款循环审计_第 25.3 讲应收账款的实质性程序(函证决策、内容和设计).mp4
第五模块两个沟通三个利用——第十八部分注册会计师利用他人的工作_第 62 讲注册会计师利用专家工作.mp4