2020年注册会计师CPA【审计】DA22共:75.51GB

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     第 19 讲函证(2).mp4
     第 12 讲重要性(2).mp4
     第 25 讲审计抽样的相关概念(2).mp4
     第 55 讲生产与存货循环的特点、生产与存货循环的业务活动和相关内部控制.mp4
     第 03 讲审计的概念与保证程度(2)、审计要素(1).mp4
     第 40 讲了解被审计单位的内部控制(2).mp4
     第 04 讲审计要素、审计目标(1).mp4
     第 65 讲财务报表审计中与舞弊相关的责任(1)【微信公众号:玉米资料库】.mp4
     第 31 讲审计抽样在细节测试中的运用(4).mp4
     第 53 讲采购与付款循环的特点、采购与付款循环的主要业务活动和相关内部控制.mp4
     第 21 讲函证(4)、分析程序(1).mp4
     第 63 讲货币资金的实质性程序(2).mp4
     第 16 讲审计证据的性质(2)、审计程序(1).mp4
     第 30 讲审计抽样在细节测试中的运用(3).mp4
     第 58 讲生产与存货循环的实质性程序(3).mp4
     第 48 讲实质性程序(2).mp4
     第 46 讲控制测试(1).mp4
     第 11 讲重要性(1).mp4
     第 54 讲采购与付款循环的重大错报风险、.mp4
     第 05 讲审计目标(2).mp4
     第 24 讲审计抽样的相关概念(1).mp4
     第 51 讲销售与收款循环的实质性程序(1).mp4
     第 34 讲审计工作底稿概述、审计工作底稿的格式、要素和范围(1).mp4
     第 01 讲前言 - 张敬富.mp4
     第 27 讲审计抽样在控制测试中的应用(2).mp4
     第 09 讲初步业务活动.mp4
     第 07 讲审计基本要求(2)、审计风险(1).mp4
     第 44 讲针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施、针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序(1).mp4
     第 64 讲货币资金的实质性程序(3).mp4
     第 28 讲审计抽样在控制测试中的应用(3)、审计抽样在细节测试中的运用(1).mp4
     第 42 讲了解被审计单位的内部控制(4).mp4
     第 52 讲销售与收款循环的实质性程序(2).mp4
     第 33 讲信息技术对审计的影响.mp4
     第 10 讲总体审计策略和具体审计计划.mp4
     第 13 讲重要性(3).mp4
     第 22 讲分析程序(2).mp4
     第 56 讲生产与存货循环的重大错报风险、控制测试、实质性程序(1).mp4
     第 37 讲了解被审计单位及其环境(1).mp4
     第 39 讲了解被审计单位及其环境(3)、了解被审计单位的内部控制(1).mp4
     第 15 讲审计证据的性质(1).mp4
     第 23 讲分析程序(3).mp4
     第 29 讲审计抽样在细节测试中的运用(2).mp4
     第 45 讲针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序(2).mp4
     第 14 讲重要性(4).mp4
     第 32 讲审计抽样在细节测试中的运用(5).mp4
     第 35 讲审计工作底稿的格式、要素和范围(2)、审计工作底稿的归档.mp4
     第 38 讲了解被审计单位及其环境(2).mp4
     第 50 讲销售与收款循环的重大错报风险的评估、测试销售与收款循环的内部控制.mp4

正文完
 
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