2020年注册会计师CPA【审计】DA22共:75.51GB

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     第 26 讲审计抽样在控制测试中的应用(1).mp4
     第 18 讲函证(1).mp4
     第 66 讲财务报表审计中与舞弊相关的责任(2).mp4
     第 36 讲风险识别和评估概述、风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论.mp4
     第 62 讲货币资金的实质性程序(1).mp4
     第 08 讲审计风险(2)、审计过程.mp4
     第 20 讲函证(3).mp4
     第 59 讲生产与存货循环的实质性程序(4).mp4
     第 02 讲审计的概念与保证程度(1).mp4
     第 57 讲生产与存货循环的实质性程序(2).mp4
     第 61 讲货币资金的重大错报风险、测试货币资金的内部控制.mp4
     第 17 讲审计程序(2).mp4
     第 47 讲控制测试(2)、实质性程序(1).mp4
     第 06 讲审计目标(3)、审计基本要求(1).mp4

目录:【2020 年注册会计师 CPA【审计】DA/ 章节练习(10)】
     章节练习_第三章_审计证据.docx
     章节练习_第二章_审计计划.docx
     章节练习_第五章_信息技术对审计的影响.docx
     章节练习_第四章_审计抽样方法.docx
     章节练习_第六章_审计工作《》.docx
     章节练习_第八章_风险应对.docx
     章节练习_第九章_销售与收款循环的审计《》.docx
     章节练习_第七章_风险评估.docx
     章节练习_第十章_采购与付款循环的审计.docx
     章节练习_第一章_审计概述 {{}.docx

目录:【2020 年注册会计师 CPA【审计】DA/SWJ 基础班(更新至 54)/ 讲义】
     第 10 讲_重要性(1).doc
     第 43 讲_针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施.doc
     第 30 讲_信息技术中的一般控制和应用控制测试、信息技术对审计过程的影响.doc
     第 22 讲_审计抽样在控制测试中的应用(2).doc
     第 16 讲_函证(2).doc
     第 09 讲_总体审计策略和具体审计计划.doc
     第 46 讲_控制测试(2).doc
     第 27 讲_审计抽样在细节测试中的运用(4).doc
     第 44 讲_针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序.doc
     第 07 讲_初步业务活动(1).doc
     第 03 讲_审计要素.doc
     第 36 讲_风险评估程序、信息来源以及项目组内部讨论.doc
     第 05 讲_审计基本要求.doc
     第 49 讲_销售与收款循环的特点.doc
     第 01 讲_序.doc
     第 02 讲_审计的概念与保证程度.doc
     第 34 讲_审计工作底稿的归档.doc
     第 12 讲_重要性(3).doc
     第 54 讲_测试销售与收款循环的内部控制.doc
     第 24 讲_审计抽样在细节测试中的运用(1).doc
     第 48 讲_实质性程序(2).doc
     第 51 讲_销售与收款循环的重大错报风险的评估(1).doc
     第 11 讲_重要性(3).doc
     第 06 讲_审计风险、审计过程.doc
     第 19 讲_审计抽样的相关概念(1).doc
     第 25 讲_审计抽样在细节测试中的运用(2).doc
     第 39 讲_了解被审计单位的内部控制(1).doc

正文完
 
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