2020年注册会计师CPA【审计】DA22共:75.51GB

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     第 28 讲 - 审计抽样在控制测试中的应用(3)、审计抽样在细节测试中的运用(1).doc
     第 39 讲_了解被审计单位及其环境(3)、了解被审计单位的内部控制(1).doc
     第 34 讲_审计工作底稿概述、审计工作底稿的格式、要素和范围(1).doc
     第 55 讲_生产与存货循环的特点、生产与存货循环的业务活动和相关内部控制.doc
     第 01 讲_前言.doc
     第 24 讲 - 审计抽样的相关概念(1).doc
     第 54 讲_采购与付款循环的重大错报风险、测试采购与付款循环的内部控制、采购与付款循环的实质性程序.doc
     第 42 讲_了解被审计单位的内部控制(4).doc
     第 19 讲_函证(2).doc
     第 48 讲_实质性程序(2).doc
     第 58 讲_生产与存货循环的实质性程序(3).doc
     第 22 讲_分析程序(2).doc
     第 36 讲_风险识别和评估概述、风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论.doc
     第 33 讲_信息技术对审计的影响.doc
     第 15 讲_审计证据的性质(1).doc
     第 51 讲_销售与收款循环的实质性程序(1).doc
     第 11 讲 - 重要性(1).doc
     第 61 讲_货币资金的重大错报风险、测试货币资金的内部控制.doc
     第 27 讲 - 审计抽样在控制测试中的应用(2).doc
     第 44 讲_针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施、针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序(1).doc
     第 32 讲 - 审计抽样在细节测试中的运用(5).doc
     第 25 讲 - 审计抽样的相关概念(2).doc
     第 37 讲_了解被审计单位及其环境(1).doc
     第 08 讲_审计风险(2)、审计过程.doc
     第 35 讲_审计工作底稿的格式、要素和范围(2)、审计工作底稿的归档.doc
     第 14 讲 - 重要性(4).doc
     第 62 讲_货币资金的实质性程序(1).doc
     第 17 讲_审计程序(2).doc
     第 41 讲_了解被审计单位的内部控制(3).doc
     第 29 讲 - 审计抽样在细节测试中的运用(2).doc
     第 10 讲 - 总体审计策略和具体审计计划.doc
     第 57 讲_生产与存货循环的实质性程序(2).doc
     第 43 讲_评估重大错报风险.doc
     第 26 讲 - 审计抽样在控制测试中的应用(1).doc
     第 49 讲_销售与收款循环的特点、销售与收款循环的业务活动和相关内部控制.doc
     第 16 讲_审计证据的性质(2)、审计程序(1).doc
     第 21 讲_函证(4)、分析程序(1).doc
     第 45 讲_针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序(2).doc
     第 47 讲_控制测试(2)、实质性程序(1).doc
     第 23 讲_分析程序(3).doc
     第 12 讲 - 重要性(2).doc
     第 18 讲_函证(1).doc
     第 66 讲_财务报表审计中与舞弊相关的责任(2).doc
     第 06 讲_审计目标(3)、审计基本要求(1).doc
     第 13 讲 - 重要性(3).doc
     第 65 讲_财务报表审计中与舞弊相关的责任(1).doc
     第 59 讲_生产与存货循环的实质性程序(4).doc

正文完
 
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