2020年注册会计师CPA【审计】DA22共:75.51GB

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     第 04 讲审计目标.mp4
     第 10 讲重要性(1).mp4
     第 03 讲审计要素.mp4
     第 18 讲分析程序.mp4
     第 25 讲审计抽样在细节测试中的运用(2).mp4
     第 53 讲销售与收款循环的重大错报风险的评估(3).mp4
     第 09 讲总体审计策略和具体审计计划.mp4
     第 16 讲函证(2).mp4
     第 28 讲审计抽样在细节测试中的运用(5).mp4
     第 22 讲审计抽样在控制测试中的应用(2).mp4
     第 19 讲审计抽样的相关概念(1).mp4
     第 50 讲销售与收款循环的业务活动和相关内部控制.mp4
     第 11 讲重要性(2).mp4
     第 34 讲审计工作底稿的归档.mp4
     第 35 讲风险识别和风险评估概述.mp4
     第 30 讲信息技术中的一般控制和应用控制测试、信息技术对审计过程的影响.mp4
     第 29 讲信息技术对企业财务报告和内部控制的影响.mp4
     第 46 讲控制测试(2).mp4
     第 39 讲了解被审计单位的内部控制(1).mp4
     第 48 讲实质性程序(2).mp4
     第 17 讲函证(3).mp4
     第 44 讲针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序.mp4
     第 33 讲审计工作底稿的格式、要素和范围.mp4
     第 32 讲审计工作底稿概述.mp4
     第 02 讲审计的概念与保证程度.mp4
     第 36 讲风险评估程序、信息来源以及项目组内部讨论.mp4
     第 47 讲实质性程序(1).mp4
     第 41 讲了解被审计单位的内部控制(3).mp4
     第 43 讲针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施.mp4
     第 45 讲控制测试(1).mp4
     第 38 讲了解被审计单位及其环境(2).mp4
     第 54 讲测试销售与收款循环的内部控制.mp4
     第 24 讲审计抽样在细节测试中的运用(1).mp4
     第 52 讲销售与收款循环的重大错报风险的评估(2).mp4

目录:【2020 年注册会计师 CPA【审计】DA/ZJF 基础班(更新至 66)/ 讲义】
     第 52 讲_销售与收款循环的实质性程序(2).doc
     第 40 讲_了解被审计单位的内部控制(2).doc
     第 60 讲_货币资金审计概述.doc
     第 46 讲_控制测试(1).doc
     第 03 讲_审计的概念与保证程度(2)、审计要素(1).doc
     第 38 讲_了解被审计单位及其环境(2).doc
     第 02 讲_审计的概念与保证程度(1).doc
     第 63 讲_货币资金的实质性程序(2).doc
     第 04 讲_审计要素、审计目标(1).doc
     第 09 讲 - 初步业务活动.doc
     第 05 讲_审计目标(2).doc
     第 30 讲 - 审计抽样在细节测试中的运用(3).doc
     第 64 讲_货币资金的实质性程序(3).doc
     第 50 讲_销售与收款循环的重大错报风险的评估、测试销售与收款循环的内部控制.doc
     第 07 讲_审计基本要求(2)、审计风险(1).doc
     第 31 讲 - 审计抽样在细节测试中的运用(4).doc
     第 20 讲_函证(3).doc
     第 53 讲_采购与付款循环的特点、采购与付款循环的主要业务活动和相关内部控制.doc

正文完
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